Добрый день!
ООО на УСН доходы. Бух 3.0. Пред 8.3
Общепит расчет калькуляции ведется в сторонней программе. Я в 1С забиваю приход одной позицией Продукты количество ставлю 1 сумму по приходной накладной на счет 41.01. Затем на основании инвентаризации, списываю продукты со счета кредита 41.01 в дебет счета 90.02.2.(в операции введенные в ручную)
При закрытии месяца Корректировка стоимости номенклатуры встает с минусом. Что может быть не так?
В учетной политике указано: способ оценки товара в рознице -по стоимости приобретения; способ оценки МПЗ-метод ФИФО,списание косвенных-директ-костинг. Спасибо